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财务(wù)软件总账系统一(yī)览
1、总账-系统初始化-设置会(huì)计科目-录入(rù)期(qī)初余额-设置凭证类型。
2、填(tián)写(xiě)凭证:点击添加修(xiū)改凭证——修(xiū)改无效,整理凭(píng)证(zhèng)——填写凭证窗(chuāng)口——制作订单——无效/恢复(无效凭证编号保留,但不(bú)能修改或(huò)审(shěn)核,但要参(cān)与记账,否则编(biān)者在月底无法结账,无效(xiào)凭证可(kě)以通过整理清除(chú),未记(jì)长凭证可以重新编号)。如果已(yǐ)经结(jié)转,应该先取消审核。消审(shěn):取消对账-更(gèng)换-审(shěn)核(hé)-点击凭证-批量(liàng)取(qǔ)消审核(hé)。如果(guǒ)没有结转损益,更改凭证(zhèng)后直接审(shěn)核记账(zhàng)结账。如果已经结转损益-无(wú)效损(sǔn)益(yì)凭证-凭证删除。
3、审核凭证(zhèng):退出总账账套,重新注册,更换操作人员进入(rù)账套-总账(zhàng)系统-审核凭证-选择要审(shěn)核(hé)的凭证(zhèng)(如有错误(wù),标记错(cuò)误后(hòu)修改)-记账。
4、结转期损益:期末-转账定义-期间损益-输(shū)321-期末(mò)-期间损益结(jié)转-检查(chá)要结转的科目生成结账凭证-退出选定操作人员登录-审核-记(jì)账
5、月末处理或(huò)期末-结账-结账-结(jié)账-结账-结(jié)账-结账-结账-结账
6、现(xiàn)金日记账、银行日(rì)记账(zhàng)设(shè)置(zhì):总账系统-系统初始化(huà)设置-会计科目(mù)-编辑-指(zhǐ)定会计科目-设置现金日记账、银行日记账
7、支票登记簿:初始设置选项-检查(chá)支票控制-总账-系统初始化-设置“票据(jù)结算”-出纳(nà)-支票登记簿-银行-新增(zēng)
8、出纳业(yè)务(wù)期末(mò)处理期初未达账(zhàng):-出纳-银行对账单-银行对账(zhàng)期初输入-银(yín)行-银行对账期初对话(huà)框-启用日(rì)期-输入余额-单击(jī)对账单(dān)期(qī)初/日(rì)记账期初未达账
9、反结账:期(qī)末-结账:期末-结账:期末-结(jié)账:——CTRL+SHIFT+F6
10、反对:期末-对(duì)账:期末(mò)-对账:——CTRL+H凭(píng)证-恢复记账前(qián)状态,取消审核(hé):取消对账-换人-审(shěn)核-点击凭证-批量取消审核。如(rú)果没有(yǒu)结转损(sǔn)益,如果已经结(jié)转损(sǔn)益(yì)-无效(xiào)损(sǔn)益(yì)凭(píng)证-删除凭证,
11、年度结(jié)账:注册-选(xuǎn)择需要建立新(xīn)年度(dù)账(zhàng)套和去年的时间-系统管理(lǐ)-年度账-建立-进入年度账-确认
12、年度(dù)账引入前缀名为uferpyer:系统管理(lǐ)-年(nián)度账(zhàng)-引入
13、年度账户(hù)结转:注册-系统管理(此(cǐ)时注册年(nián)度应为需要结转(zhuǎn)的年度。如果需(xū)要将2005年(nián)的数据结转(zhuǎn)到2006年,则应在(zài)2006年(nián)注册)-年度账(zhàng)户(hù)-结转去(qù)年的数据
14、清空年度(dù)数(shù)据:注册-系统(tǒng)管理-年(nián)度(dù)账-清空年度数据-选(xuǎn)择清空年度(dù)-确(què)认(rèn)